Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 10:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3069
Číslo faktúry: FD/1006
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Školská jedáleň Pribiš
Dodávateľ: COOP Jednota Trstená
Adresa:
IČO:
Predmet: Fakturujeme Vám za dodanie tovar MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 437,02
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.03.2011
Dátum splatnosti: 15.04.2011
Dátum úhrady: 08.04.2011
Súbor:
Zverejnené: 11.04.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov