Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2069
Číslo faktúry: FD/1005
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Pribiš
Dodávateľ: COOP Jednota Trstená
Adresa:
IČO:
Predmet: Fakturujeme Vám za dodanie tovar MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 217,17
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 15.03.2011
Dátum úhrady: 07.03.2011
Súbor:
Zverejnené: 09.03.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov